Mam taki problem: MuszÄ? na nowo rozliczyÄ? ??wiadczenia. Do tego muszÄ? najpierw wyzerowaÄ? rachunki za tamten okres. Tak te?? zrobi??am (by??o ich oko??o 30). Niestety niekt??re nie zosta??y przyjÄ?te (b??Ä?d systemowy - "do rachunku nr......zosta??a wystawiona korekta nr .......- kolejna korekta nie jest mozliwa)
Wyglada??o to w ten spos??b:
1. Faktura nr 1/2008 na kwote 200.000,-
2. Faktura korekta nr 1/kor/2008 na kwote -70,00
3. Faktura korekta nr 1/kor/2009 na kwotÄ? 70,00
4. Powinna byÄ? faktura na kwotÄ? -200.000,- (w tym miejscu pojawia siÄ? ten b??Ä?d systemowy
)
Je??li kto?? potrafi mi pom??c bÄ?dÄ? bardzo wdziÄ?czna.
Pozdrawiam