ogólnie kolejność jest taka:
-> zrób kopie zapasową
-> upewnij się, że pracujesz na najnowszej wersji programu, a jeżeli nie to zaktualizuj
-> wczytujesz raporty zwrotne od NFZ
-> wczytujesz nowy plik umx i odpowiadasz twierdząco na pytanie o zmianę ceny
-> tworzysz nowy raport i wysyłasz do NFZ
-> w razie gdyby raport nie wziął pozycji zakwestionowanych przez nfz to postępujesz wg tego:
http://forumpps.pl/index.php?topic=13943.msg98948#msg98948-> czekasz aż nfz spradzi raport, pobierasz zwrotny, sprawdzasz że nie ma błędów
-> robisz żądanie rozliczenia, wyjdą korekty, składasz korekty na szoi
-> czekasz aż nfz zatwierdzi korekty (bardzo ważne)
-> robisz żądanie rozliczenia, wyjdzie rachunek na plus, składasz rachunek na szoi