Witam, cóż, dzień bez jakiegoś problemu dniem straconym...
Otóż problem niejako jest już zawarty w temacie, utworzyłem rachunki dla funduszu, wysłałem, oddałem w wersji papierowej, są zatwierdzone. Wtem okazuje się, iż księgowość z mojej strony ma problem z tym, że rachunki za sierpień są wystawione z datą wrześniową, w dodatku na numeracji sierpniowej... Teraz księgowość domaga się jakiejś formalnej korekty gdzie korygowaną treścią jest data wystawienia, by zarówno w księgowości się zgadzało jak i w funduszu. Gdyby ktoś z forumowiczów miał jakiś pomysł, jaki/jak taki dokument stworzyć, będę wdzięczny za wszelkie wskazówki