Witam,
Do tej pory refundacje dotyczące zaopatrzenia (salon optyczny) wykonywał ktoś inny. Korzystam z KS-PPS moduł ZPO i mam problem z wysłaniem faktury na portal SZOI.
Raport z danymi został już zweryfikowany przez NFZ i mogłam żądać rozliczenia na SZOI. Raport zwrotny z żądania rozliczenia (z SZOI) został pobrany i wczytany do KS-PPS, a następnie w KS-PPS z pozycji: realizator zaopatrzenia/kontrakty NFZ/szablony rachunków, zostały dodane rachunki dla każdego szablonu rachunku. W tym miesiącu miałam korektę do faktury ze stycznia (pierwszy raz wystąpiła korekta ? o numerze 665311).
Po wybraniu na portalu SZOI -->Sprawozdawczość -->Rachunki refundacyjne medyczne ? Dodaj
i próbie zaczytania jakiejkolwiek faktury pojawia się błąd o treści: ?W ramach podanej umowy stwierdzono wystąpienie w bazie danych OW NFZ szablonów korygujących, do których nie przesłano jeszcze elektronicznych wersji korekt. Prosimy o ich uprzednie przesłanie przed przesłaniem nowych rachunków. Identyfikatory szablonów korekt do których winny zostać przesłane elektroniczne faktury korygujące: 665311.?
Czy ktoś może podpowiedzieć co należy zrobić w tym przypadku?