Społecznościowe Forum Podstawowy Problem Świadczeniodawcy

Rozliczenia świadczeń => PSY => Wątek zaczęty przez: Qba w Grudnia 19, 2022, 17:45:10 pm

Tytuł: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: Qba w Grudnia 19, 2022, 17:45:10 pm
Cześć. Dzwonili do mnie z NFZ, że wysłałem fakturkę na kwotę, która mi się nie należy. Umowa dotyczy WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 04/1 za miesiąc lipiec (można było fakturkę zrobić ostatnią za czerwiec). Ja przez przypadek zrobiłem jeszcze za lipiec więc stąd ta korekta.
Zrobiłem korektę ale po przesłaniu na SZOI wyskoczył komunikat o treści (zrzut ekranu w załączniku). Co mam z tym zrobić czy sama się zatwierdzi korekta faktury czyli zniknie błąd systemowy jak "dotkną" to pracownicy NFZ ?

ps. ta fakturkę muszę wykasować
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Grudnia 19, 2022, 18:20:01 pm
Jaki status na liście ma pierwotna faktura?
Jaki status na liście ma korekta, którą teraz wysyłasz?
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: Qba w Grudnia 19, 2022, 18:47:08 pm
faktura była zatwierdzona bo to był lipiec status zaksięgowany
a korekta status błąd importu
pokaż szczegóły w załączniku rzut ekranu z komunikatem
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Grudnia 19, 2022, 21:08:46 pm
Skoro "błąd importu" to raczej nie zadzieje się ten scenariusz: " czy sama się zatwierdzi korekta faktury czyli zniknie błąd systemowy jak "dotkną" to pracownicy NFZ ?" bo przypuszczalnie oni powiedzą, że nie widzą tego u siebie w systemie.
Popraw merytorycznie plik z fakturą.
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: Paweł w Grudnia 19, 2022, 21:30:32 pm
Widzą, widzą i czasami nawet sobie radzą.
Normalnie kazali by usunąć fakturę główną i w dupie by mieli jak to u siebie załatwisz księgowo. Tyle, że skoro ona jest zaksięgowana to lipa.
Pozostaje kontakt z pracownikiem i ustalenie dalszego toku postępowania ;)
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: 09061303 w Grudnia 19, 2022, 22:55:36 pm
W jakim programie to robiłeś? Czy dodałeś fakturę korygującą jako dodaj czy wskazałeś dokument do korekty i kliknąłeś korekta? Coś mi się wydaje, że wystawiłeś fakturę, a nie korektę, tylko wprowadzona została wartość ujemna.
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: KrystianT w Grudnia 20, 2022, 01:03:11 am
Bo pewnie za lipiec wystawiałeś przed aneksem i miałeś jakąś cenę, a teraz po aneksie już nie ma... Bez kontaktu z funduszem się nie da nic zrobić.
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: Qba w Grudnia 20, 2022, 07:05:01 am
KS-Somed robiłem koretke do faktury
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: Maja04 w Grudnia 20, 2022, 07:58:09 am
zrób korektę do tej fv. Skoro jest zatwierdzona przez NFZ tzn , że ja widzą
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: Qba w Grudnia 20, 2022, 15:11:18 pm
Tak zrobiłem:
w ks-somed znalazłem tą fakturkę najechałem na nią kliknąłem korekta i zrobiłem korektę wyszła na "minus" i wysłałem
błąd importu i tak jest cały czas ten sam już nie wiem jak się do tego zabrać
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Grudnia 20, 2022, 18:55:52 pm
błąd importu i tak jest cały czas ten sam już nie wiem jak się do tego zabrać

Pozostaje kontakt z pracownikiem i ustalenie dalszego toku postępowania ;)
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: Maja04 w Grudnia 21, 2022, 10:55:04 am
coś mi nie pasuję w tej FV. Dlaczego cenę jednostek masz powyżej 1. Jeżeli jest to Fv za podwyżki to liczba jednostek powinna być 1 a wpisuje tylko kwotę ( wartość)  z palca zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.
tez pracuje w somed .
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: Qba w Grudnia 21, 2022, 16:07:50 pm
tak to wygląda za od stycznia do lipca

ps. wydaje mi się, że coś im nie pasuje z 3, 4 i 5 kolumną bo są "zera" w lipcu
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: KrystianT w Grudnia 21, 2022, 18:13:27 pm
Już raz pisałem ale powtórzę - faktura była robiona przed wczytaniem aneksu zerującego cenę i ilość...
Miałeś [ilość 124 * cena 1 = 124zł] a w korekcie robisz [ilość 0 * cena 0 = 0zł] różnica między tym co było, a jest po korekcie to 124zł do zwrotu i kwota korekty się zgadza, tylko automat w NFZ odrzuca, bo cena jednostkowa wynosi 0
Jeśli na robionej korekcie możesz edytować cenę po korekcie to wpisz "1" i powinno przejść. Jeśli nie, to albo fundusz sam musi zrobić korektę i do was przesłać dokument dla księgowości, albo spreparować plik umowy z ceną 1 na lipiec...
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: karolweksler w Grudnia 21, 2022, 19:30:54 pm
Albo porozmawiać z pracownikiem NFZ. Dlaczego pomijasz ten wariant?
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: Qba w Grudnia 22, 2022, 15:31:50 pm
Rozmawiałem przedstawiłem problem i czekam na jego odpowiedź
Tytuł: Odp: Błąd po przesłaniu korekty
Wiadomość wysłana przez: Maja04 w Grudnia 29, 2022, 14:25:15 pm
Miałam to samo w zeszłym tyg z inna umową- przerób umx na wartość jaka była przed aneksem na zero zrób korektę i ponownie przerób umx na stan jaki jest
Style:2: Portal (default), Printpage (default).
Pod-szablony:4: init, print_above, main, print_below.
Pliki językowe:6: SPortal.english (domyslny), SPortal.polish-utf8 (domyslny), SPortal.english (domyslny), index+Modifications.english (domyslny), index+Modifications.polish-utf8 (domyslny), SPortal.polish-utf8 (domyslny).
Arkusze stylów:1: portal (default).
Uwzględnione pliki:14 - 659KB. (pokaż)
Użytych zapytań: 17.

[Pokaż zapytania]