Usuń utworzoną korektę z PPS. Korektę w PPS robimy następująco:Jak klikniesz uzupełnij to pojawi się szablon który zaznaczasz
zaznacz fakturę która będzie korygowana, następnie u dołu masz do kliknięcia KOREKTA, wyświetli się dokument do korekty, klikasz UZUPEŁNIJ potem wprowadzasz nr faktury, ustawiasz prawidłowe daty. Czyli jak za styczeń to data sprzedaży 31-01 i data faktury to może być bieżąca. Wpisujesz tekst w polu przyczyna korekty. zatwierdzasz i robisz wysyłkę
Oczywiście szablon musi być zaimportowany do PPS :-))Usuń utworzoną korektę z PPS. Korektę w PPS robimy następująco:Jak klikniesz uzupełnij to pojawi się szablon który zaznaczasz
zaznacz fakturę która będzie korygowana, następnie u dołu masz do kliknięcia KOREKTA, wyświetli się dokument do korekty, klikasz UZUPEŁNIJ potem wprowadzasz nr faktury, ustawiasz prawidłowe daty. Czyli jak za styczeń to data sprzedaży 31-01 i data faktury to może być bieżąca. Wpisujesz tekst w polu przyczyna korekty. zatwierdzasz i robisz wysyłkę
@Edward_B
Tak się robiło korekty do momentu jak nie miałeś szablonów do rachunku (deklaracje raczej były to tylko).
Masz rację - w zeszłym roku też tak robiłem za pielęgniarki, jak wcześniej za dużo wyfakturowane zostało. Do tego typu rachunków nie ma szablonów.@Edward_BMi się zdarzyło jeszcze robić w ten sposób korektę do rachunku za podwyżki dla pielęgniarek / położnych i za izbę przyjęć gdy NFZ miał zamieszanie z aneksami cenowymi w poprzednim roku.
Tak się robiło korekty do momentu jak nie miałeś szablonów do rachunku (deklaracje raczej były to tylko).